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索 引  号: 003143226/202009-00160 信息分类: 各部门财政预决算及“三公”经费 / 综合政务
发布机构: 捕鱼达人正规平台,屯溪区财政局 发文日期:
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捕鱼达人正规平台,屯溪区政法委捕鱼达人2正规网站,2019年度部门决算

发布机构:    捕鱼达人正规平台,屯溪区财政局     发布日期:2020-09-16 16:23:46     信息来源: 捕鱼达人正规平台,屯溪区财政局     浏览次数:318

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捕鱼达人正规平台,屯溪区政法委捕鱼达人2正规网站,2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

目  

 

第一部分 捕鱼达人正规平台,屯溪区政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 捕鱼达人正规平台,屯溪区政法委捕鱼达人2正规网站,2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 捕鱼达人正规平台,屯溪区政法委捕鱼达人2正规网站,2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

捕鱼达人正规平台,屯溪区政法委捕鱼达人2正规网站,2019年部门决算情况

第一部分  捕鱼达人正规平台,屯溪区政法委概况

一、部门职责

1)根据党的路线、方针、政策和区委的部署,对全区政法工作作出全局性部署,并督促检查落实。

2)组织协调、指导全区社会治安综合治理工作。

3)组织协调、指导全区维护社会稳定工作;协调处理全区突发性事件和群体性事件,负责防范和处理邪教工作。

4)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,研究制定推动政法各部门公正执法,落实党的方针政策的具体措施。

5)支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时,加强相互配合,督促和推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。
  (6)组织推动政法工作的调查研究,探索政法、综治工作改革,组织、推动依法治区方略的实施。

7)研究加强全区政法队伍建设的措施,协助区委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部;协助有关部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

8)指导镇、街道办事处政法委员会和社会治安综合治理办公室的工作。
  (9)办理省、市委政法委、区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,捕鱼达人正规平台,屯溪区委政法委捕鱼达人2正规网站,2019年度部门决算包括本级决算和委属事业单位决算,与预算比较增加一个二级事业单位,主要原因是机构改革新增一个综治中心。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共黄山市捕鱼达人正规平台,屯溪区委政法委员会

 

 

2

捕鱼达人正规平台,屯溪区综治中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第二部分  捕鱼达人正规平台,屯溪区政法委捕鱼达人2正规网站,2019年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1837.22

一、一般公共服务支出

1756.85

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

1583.31

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

17.42

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

49.45

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.70

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

9.50

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1854.64

本年支出合计

1826.64

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

28.37

     年末结转和结余

56.37

总计

1883.01

总计

1883.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表                     

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1854.64

1,837.22

0.00

0.00

0.00

0.00

17.42

201

一般公共服务支出

182.90

173.48

0.00

0.00

0.00

0.00

9.42

20136

其他共产党事务支出

182.90

173.48

0.00

0.00

0.00

0.00

9.42

2013601

  行政运行

182.05

172.63

0.00

0.00

0.00

0.00

9.42

2013699

  其他共产党事务支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1604.10

1,596.10

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

20499

其他公共安全支出

1604.10

1,596.10

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

2049901

  其他公共安全支出

1604.10

1,596.10

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

208

社会保障和就业支出

49.45

49.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

49.45

49.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

34.43

34.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.02

15.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1826.64

269.33

1557.31

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

175.68

175.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

175.68

175.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

174.83

174.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1583.31

26.00

1557.31

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

1583.31

26.00

1557.31

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

1583.31

26.00

1557.31

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

49.45

49.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

49.45

49.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

34.43

34.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.02

15.02

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1837.22

一、一般公共服务支出

173.09

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

1583.31

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

49.45

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.70

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

9.50

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1837.22

本年支出合计

1824.04

年初财政拨款结转和结余

28.37

年末财政拨款结转和结余

41.55

一般公共预算财政拨款

28.37

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

1865.59 

合计

1865.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

28.37

5.67

22.70

1837.22

267.12

1570.10

1824.04

266.73

1557.31

41.55

6.06

35.49

0.00

201

一般公共服务支出

5.67

5.67

0.00

173.48

173.48

0.00

173.09

173.09

0.00

6.06

6.06

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.67

5.67

0.00

173.48

173.48

0.00

173.09

173.09

0.00

6.06

6.06

0.00

0.00

2013601

  行政运行

5.67

5.67

0.00

172.63

172.63

0.00

172.24

172.24

0.00

6.06

6.06

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

0.85

0.85

0.00

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

22.70

0.00

22.70

1596.10

26.00

1570.10

1583.31

26.00

1557.31

35.49

0.00

35.49

0.00

20499

其他公共安全支出

22.70

0.00

22.70

1596.10

26.00

1570.10

1583.31

26.00

1557.31

35.49

0.00

35.49

0.00

2049901

  其他公共安全支出

22.70

0.00

22.70

1596.10

26.00

1570.10

1583.31

26.00

1557.31

35.49

0.00

35.49

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

49.45

49.45

0.00

49.45

49.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

49.45

49.45

0.00

49.45

49.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

34.43

34.43

0.00

34.43

34.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

15.02

15.02

0.00

15.02

15.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

8.70

8.70

0.00

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

8.70

8.70

0.00

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

8.70

8.70

0.00

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

9.50

9.50

0.00

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

9.50

9.50

0.00

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

9.50

9.50

0.00

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

190.69

302

商品和服务支出

35.81

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

44.90

30201

  办公费

3.55

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

36.74

30202

  印刷费

6.99

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

51.90

30203

  咨询费

0.02

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

4.30

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.16

30206

  电费

0.23

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.95

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.19

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.79

30211

  差旅费

1.96

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

25.75

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

2.22

30213

  维修()

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.78

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

40.24

30215

  会议费

1.62

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

29.15

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.43

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

5.29

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.28

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.20

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.18

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.49

30229

  福利费

0.20

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.32

30239

  其他交通费用

8.05

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.01

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9.08

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费

230.93

公用经费合计

35.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

捕鱼达人正规平台,屯溪区政法委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

 

 

第三部分  捕鱼达人正规平台,屯溪区政法委捕鱼达人2正规网站,2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

捕鱼达人2正规网站,2019年度收入总计1883.01万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余),支出总计1883.01万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2018年相比,收、支总计各增加380.54万元,增长25.33%,主要原因是增加了公安辅警经费。

二、收入决算情况说明

捕鱼达人2正规网站,2019年度收入合计1854.64万元,其中:财政拨款收入1837.22万元,占比99.06%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;其他收入17.42万元,占比0.94%。

三、支出决算情况说明

捕鱼达人2正规网站,2019年度支出合计1826.64万元,其中:基本支出269.33万元,占14.74%;项目支出1557.31万元,占85.26%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

捕鱼达人2正规网站,2019年度财政拨款收入总计1865.59万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1865.59万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加365.12万元,增长24.33%,主要原因增加了公安辅警经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

捕鱼达人2正规网站,2019年度一般公共预算财政拨款收入1837.22万元,占本年收入的98.48%,与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加426.01万元,增长30.19%。主要原因是增加了公安辅警经费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

捕鱼达人2正规网站,2019年度一般公共预算财政拨款支出1824.04万元,占本年支出的97.77%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加351.94万元,增长23.91%。主要原因增加了公安辅警经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

捕鱼达人2正规网站,2019年度一般公共预算财政拨款支出1824.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出173.09万元,占9.49%;公共安全(类)支出1583.31万元,占86.8%;社会保障和就业(类)支出49.45万元,占2.71%;卫生健康支出(类)支出8.7万元,占0.48%;住房保障支出(类)支出9.5万元,占0.52%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

捕鱼达人2正规网站,2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1421.92万元,支出决算为1824.04万元,完成年初预算的128.28%。决算数大于预算数的主要原因是增加公安辅警经费。其中:基本支出266.73万元,占14.62%;项目支出1557.31万元,占85.38%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为136.36万元,支出决算为172.24万元,完成年初预算的126.31%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费支出。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0.85万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的100%。

3.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为1251.5万元,支出决算为1583.31万元,完成年初预算的126.51%,决算数大于预算数的主要原因是增加了辅警人员支出。

    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为34.43万元,决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员慰问金。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15.02万元,支出决算为15.02万元,完成年初预算的100%。

 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为8.70万元,支出决算为8.70万元,完成年初预算的100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为9.5万元,支出决算为9.5万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

捕鱼达人2正规网站,2019年度财政拨款基本支出266.74万元,其中人员经费230.93万元,主要包括:基本工资44.9万元、津贴补贴36.74万元、奖金51.9万元、伙食补助费4.30万元、机关事业单位基本养老保险费12.16万元、职业年金缴费0.95万元、职工基本医疗保险缴费7.19万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金25.75万元、医疗费2.22万元、其他工资福利支出3.78万元、离休费29.15万元、生活补助5.29万元、奖励金0.49万元、其他对个人和家庭补助支出5.32万元;公用经费35.81万元,主要包括:办公费3.55万元、印刷费6.99万元、咨询费0.02万元、电费0.23万元、差旅费1.96万元、会议费1.62万元、公务接待费0.43万元、劳务费0.28万元、委托业务费0.2万元、工会经费3.18万元、福利费0.2万元、其他交通费用8.05万元、税金及附加费用0.01、其他商品服务支出9.08万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

捕鱼达人正规平台,屯溪区政法委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

捕鱼达人2正规网站,2019年度,捕鱼达人正规平台,屯溪区政法委机关运行经费35.81万元,比2018年减少8.99万元,下降20.07%,主要原因是减少了委托业务费支出

(二)政府采购支出情况

捕鱼达人2正规网站,2019年度,捕鱼达人正规平台,屯溪区政法委政府采购支出总额0.23万元,其中:政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止到捕鱼达人2正规网站,2019年12月31日,捕鱼达人正规平台,屯溪区政法委共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
    (四)捕鱼达人游戏,关于捕鱼达人2正规网站,2019年度预算绩效情况说明

本部门没有绩效项目评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。